问题已解决
老师,我们是建筑施工企业,2019年有些花出去的钱没有取得成本票,我当时计入预付账款了,现在快要扎帐了,我想把这些预付款转到主营业务成本里面,先进成本,然后明年汇算清缴前补齐发票,这样可以吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答可以的 只要汇算清缴前取得发票就可以
2020 01/08 17:27
84785007
2020 01/08 17:47
取得的发票,开票日期都是在2020年后了,这个没影响吧,我直接贴在凭证后面就可以吗!
轶尘老师
2020 01/08 21:41
是的 5月31日之前就可以