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当月认证的进项票怎么做会计分录,后期开了销项抵扣的时候如何做?

84784981| 提问时间:2020 01/08 22:00
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,购入,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款 销项,借:银行存款等 贷:主营业务入等 应交税费——应增(销)
2020 01/08 22:02
84784981
2020 01/09 09:41
我们是先付款给供应商,后期才会收到发票,所以认证是在付款都的几个月内
立红老师
2020 01/09 09:47
你好,收到发票进再进行认证,先付款时做预付账款核算。
84784981
2020 01/09 10:07
付款时是借预付账款,贷银行存款 材料入库时借工程施工,贷应付账款暂估价 收到发票,是先把前面的暂估冲掉,再借工程施工,应交税费应交增值税进项税额,贷应付账款 最后冲前期预付账款,借应付账款,贷预付账款
立红老师
2020 01/09 10:24
你好,如果第一笔业务我们是用预付账款科目记账的,已后的业务也用预付账款,不用应付账款
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