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10月开具红字发票信息表,未收到红字发票,申报增值税时系统必须做进项税额转出,如何做账,在11月收到上个月已报进项税额转出的红字发票如何做分录?

84784994| 提问时间:2020 01/09 06:13
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,只要在10月凭红字信息表做借原材料或管理费用等负数金额, 贷应交税费(进项税额转出)贷应付账款等负数金额,11月收到红票不用再做分录
2020 01/09 06:18
84784994
2020 01/09 06:20
但是收到红字发票的发票开具日期是11月呀?
84784994
2020 01/09 06:22
我开信息表是10月,红字发票是11月,不在一个月内?不能把11月的发票付在10月份吧?
徐阿富老师
2020 01/09 06:23
你好,申报表上显示的是红字信息表时间和金额,开不开红字发票无所谓了,只要有信息表 红字发票可以不用提供你的。
84784994
2020 01/09 06:27
我是购买方,10月给厂家开2万的红字发票折扣信息表,未收到红字发票,报账时做进项税额转出了,12月才收到厂家开具日期是11月的发票,不做账吗?票怎么处理?
84784994
2020 01/09 06:30
红字息息表时间和收到红字发票的开具 时间不在一个月
徐阿富老师
2020 01/09 06:36
你好,发票可以附在红字信息表后面,也可以附在抵扣联一起,我说了,红字发票不用再做账了,听我的不会错的
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