问题已解决
年末进项税额大于销项税额,要怎么结转
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
2020 01/09 08:22
84785014
2020 01/09 08:26
84785014
2020 01/09 08:27
老师是这样的情况,我应该怎么结转,能帮我例一下数据吗,谢谢
玲老师
2020 01/09 08:30
你好 进项有余额 就做我发你的第一笔分录
84785014
2020 01/09 08:32
进项税额里面金额全部结转是吗?
玲老师
2020 01/09 08:33
结转的是这个科目的 余额
84785014
2020 01/09 08:35
84785014
2020 01/09 08:35
结转出来,是这样子的
玲老师
2020 01/09 08:39
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
84785014
2020 01/09 08:42
那这样做应交税费期末还是在借方,这样可以吗
玲老师
2020 01/09 08:47
可以 按实际 情况就可以
84785014
2020 01/09 08:51
进项税额多余销项税额是这样一个情况,前会计开3%的工程款发票,对方都是增值税专用发票抵进,这样的情况是不是要进项税额转出呀
玲老师
2020 01/09 08:55
一样的 把期末余额都转出来 开票不用转出 不能抵扣的进项要转出