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有销项发票,没进项发票怎么报
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速问速答你好,账目收入填写,做到账表相符。在收入栏目中填0,在进项上按认证的进项发票上注明的税额填写。
正常进行纳税申报啊,没有销项,就零申报,有进项,如果增值税专用发票认证过了,就申报作进项留抵,留待下个月继续抵扣,如果没有进行增值税专用发票认证,就在下个月进行认证,一并抵扣就行。
进项税和销项税是针对“增值税”的,本期销项税减去进项税再乘以增值税税率,就等于本期应交增值税。
应交增值税=(销项税额-进项税额)*增值税税率
2020 01/09 10:32
84785002
2020 01/09 10:37
老师我是问有销售收入发票,成本费用发票怎么报税,和年度汇算清
84785002
2020 01/09 10:39
老师我是问有销售收入发票,成本费用发票怎么报税,和年度汇算清
84785002
2020 01/09 10:40
没有成本费用发
84785002
2020 01/09 10:41
这怎么回事,输人的字就不全