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老师,设备款合同金额是150万,转账金额也是150万,发票金额是154万,买方和卖方分别怎么做账?

84784975| 提问时间:2020 01/09 14:15
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 买方 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 卖方 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2020 01/09 14:16
84784975
2020 01/09 14:49
老师,我想问的是150万和154万,这个差额怎么做账?
bamboo老师
2020 01/09 14:51
根据实际的发票金额做账啊 不根据合同
84784975
2020 01/09 14:54
收到150万,发票150.15万,多余的15块钱怎么做账?营业外支出?
bamboo老师
2020 01/09 14:56
多出的15没收到款项计入营业外支出
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