问题已解决
老师,设备款合同金额是150万,转账金额也是150万,发票金额是154万,买方和卖方分别怎么做账?
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速问速答您好
买方
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
卖方
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2020 01/09 14:16
84784975
2020 01/09 14:49
老师,我想问的是150万和154万,这个差额怎么做账?
bamboo老师
2020 01/09 14:51
根据实际的发票金额做账啊 不根据合同
84784975
2020 01/09 14:54
收到150万,发票150.15万,多余的15块钱怎么做账?营业外支出?
bamboo老师
2020 01/09 14:56
多出的15没收到款项计入营业外支出