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应付职工薪酬科目,计提的跟后面实际发放的有差异,期末要怎么处理?

84785044| 提问时间:2020 01/09 15:36
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,您是提多了还是提少了?
2020 01/09 15:37
84785044
2020 01/09 15:50
都有
立红老师
2020 01/09 15:55
你好,如果是少提了,我们按原来的差额补提,如果是多提了,按原来的分录用负数冲减差额就可以
84785044
2020 01/09 18:01
一般是月末就调吗?我公司的一年的都没调过,要怎么做?
立红老师
2020 01/09 19:25
你好,如果是这样,年末调过来就可以
84785044
2020 01/09 23:27
那要是隔年了呢
立红老师
2020 01/10 07:44
你好,隔年如果涉及损益类科目需要用以前年度损益调整
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