问题已解决
老师,我手上有一家公司没有实际业务,但有很多往来款,现在其他应收1亿元,其他应付款1亿元,报表很难看. 我可以把收收全部调到其他应付科目吗? 这个报表就没有很多挂账了.以后往来我都放到其他应付款一个科目中去.
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速问速答不知呢,领导安排出纳转账,把日记帐给我做帐.报表还每个月提供给税务局,现在企业信息公示网还有填报表,我挺担心的. 但是如果我都做到一个科目,报表就没有那么大挂账了. 这样可以吗?
2016 04/21 21:14
84785014
2016 04/21 22:37
有个问题,如果其他应付款挂帐100万,现在又付200万,是不是借:其他应收100,其他应付100,贷:银行200?这样往来太多了,每次做帐之前要查挂帐余额是吗?
邹老师
2016 04/21 20:46
怎么会有这么大的往来,是什么原因造成的
邹老师
2016 04/21 21:16
会计只能是根据经济业务进行账务处理
当然你在内部如果事前知道汇款事项,你可以给出自己合理的建议
邹老师
2016 04/22 12:17
是的