问题已解决
建筑公司有个**项目,针对**项目的工程款,**项目的老板打来的管理费,税费如何入账?我们是否对项目计提?如何计提,用哪些科目
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你好,同学。
** 的处理是,你帮他开发票你作为收入处理,他给你提供 的成本票你是作为成本处理,那么管理费就是这个差额,你是利润体现,不单独账务处理的。
2020 01/09 17:51
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2020 01/09 17:53
管理费进入什么科目
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2020 01/09 17:54
不是进什么科目,这是作为利润体现。
比如你的总的** 金额100,你收2万的管理费
你是开了100的发票,你要让他给你开98的发票,你这2的管理费是利润体现
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2020 01/09 17:54
他交来的税费如何处理,怎么入账
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2020 01/09 17:55
你这处理流程根本就有问题,你这税法上过得了?
你的处理是直接税这些也是一起扣,扣掉后的金额让他开票来,你收的什么税管理费全部是不能在账上体现的,你只能作为利润体现。
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2020 01/09 17:56
主要是怕他不交税,所有
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2020 01/09 17:57
小建筑公司都这么处理
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2020 01/09 17:59
他不交税那是他的事啊,你只按你公司你帮他开票的部分,你完税就可以的啊
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2020 01/09 18:01
他不交税,开票就走了,公司贴税,等工程款来猴年马月,
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2020 01/09 18:01
针对我们这种有没有更好的办法
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2020 01/09 18:05
你帮他开票钱不是打给你吗,是打给他?
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2020 01/09 18:06
就是开票的时候,项目把税,交上来的
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2020 01/09 18:07
我的意思 是,你开票后,甲方钱是打给谁
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2020 01/09 18:09
有时候开了票,等了一年多才来款,根本就贴不起
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2020 01/09 18:13
那你收到这款项的时候计为其他应付款处理。后面再平账
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2020 01/09 18:16
谢谢
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2020 01/09 18:21
不客气,祝你工作愉快。