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提问#老师怎么计提工资?怎么做凭证?我这样做的不对。

84785020| 提问时间:2020 01/09 19:14
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好,先计提后支付。您的预算会计对了 借:单位管理费用或者业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资 -社保 借:应付职工薪酬-工资 -社保贷:零余额账户用款额度
2020 01/09 19:24
84785020
2020 01/09 19:33
金额上有什么变化吗?
董老师
2020 01/09 19:34
您好,金额上没有变化
84785020
2020 01/09 20:03
84785020
2020 01/09 20:04
提问#这个计提预算会计怎么做?
董老师
2020 01/09 20:06
计提不需要预算会计 计提加支付,只有支付的时候涉及预算会计。预算会计只有收支的时候才涉及
84785020
2020 01/09 20:19
84785020
2020 01/09 20:20
提问#这个什么情况呀?老师
84785020
2020 01/09 20:23
84785020
2020 01/09 20:23
提问#这样就对了吧?
董老师
2020 01/09 21:23
您好,是的,需要对应,零余额对应资金结存的也是零余额
84785020
2020 01/09 21:24
提问#单位买的电脑怎么做固定资产凭证呀?老师
董老师
2020 01/09 21:30
您好,直接借 固定资产 贷 银行存款 借 行政支出 贷 资金结存
84785020
2020 01/09 21:31
谢谢!老师
董老师
2020 01/09 22:28
不用客气满意的话给个五星好评谢谢
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