问题已解决

老师,这个是明年的一年协议,今年认证发票了,今年怎么做分录呢 ?

84785001| 提问时间:2020 01/10 09:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好 借待摊费用/其他应付款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款等
2020 01/10 09:04
84785001
2020 01/10 09:08
老师,下月摊销还是这月摊销?还没付款
老江老师
2020 01/10 09:09
这是下年度的费用,当然到下月摊销
84785001
2020 01/10 09:13
老师,待摊费用是不是在其他应付款里设置?
老江老师
2020 01/10 09:14
有的没有待摊费用科目,你可以先放在往来科目中
84785001
2020 01/10 09:19
借其他应付款一待摊费用可以吗?
84785001
2020 01/10 09:27
老师老师, 借其他应付款一待摊费用可以吗?
老江老师
2020 01/10 09:44
可以的,明细科目无所谓!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~