问题已解决
老师,这个是明年的一年协议,今年认证发票了,今年怎么做分录呢 ?
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速问速答你好
借待摊费用/其他应付款
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 银行存款等
2020 01/10 09:04
84785001
2020 01/10 09:08
老师,下月摊销还是这月摊销?还没付款
老江老师
2020 01/10 09:09
这是下年度的费用,当然到下月摊销
84785001
2020 01/10 09:13
老师,待摊费用是不是在其他应付款里设置?
老江老师
2020 01/10 09:14
有的没有待摊费用科目,你可以先放在往来科目中
84785001
2020 01/10 09:19
借其他应付款一待摊费用可以吗?
84785001
2020 01/10 09:27
老师老师, 借其他应付款一待摊费用可以吗?
老江老师
2020 01/10 09:44
可以的,明细科目无所谓!