问题已解决
老师,我们前期附加税多交了,现在抵了这个季度的附加税如何进行账务处理,分录是什么
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速问速答这个做账你之前计提做税金及附加 贷应交税费么,没有做现在抵减做借这个税金及附加 贷应交税费
2020 01/11 13:38
84784999
2020 01/11 13:47
前期应该是先计提的,然后交上的
84784999
2020 01/11 13:49
如果是多计提多交,那我是不是把原来多交的计提的红冲以后再做现在的分录,还是直接把这次多计提的红冲了,按时间缴纳的入账
maize老师
2020 01/11 13:57
我是不是把原来多交的计提的红冲以后再做现在的分录, 计提冲掉,做现在计提,之前那个不应该计提的,
84784999
2020 01/11 14:26
多交的税款是2018年的怎么处理呢
maize老师
2020 01/11 14:28
借应交税费 贷银行就可以,不做之前那个计提,
84784999
2020 01/11 14:38
2018年多交的附加税,2019年抵的,把2018年多交的借应交税费带银行进行红冲,是这样吗
maize老师
2020 01/11 14:43
不是,不做这个,现在只做借税金及附加 贷应交税费就可以