问题已解决
老师好,请问如月初支付货款,月底回票的如何做分录阿?
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速问速答您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:材料费用等
借:应交税费-应交增值税
贷:预付账款
2020 01/11 17:11
84785044
2020 01/11 17:14
收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以了?
bamboo老师
2020 01/11 17:14
是的 收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以
84785044
2020 01/11 17:15
好的,谢谢老师
bamboo老师
2020 01/11 17:17
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快