问题已解决

老师好,请问如月初支付货款,月底回票的如何做分录阿?

84785044| 提问时间:2020 01/11 17:10
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:材料费用等 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
2020 01/11 17:11
84785044
2020 01/11 17:14
收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以了?
bamboo老师
2020 01/11 17:14
是的 收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以
84785044
2020 01/11 17:15
好的,谢谢老师
bamboo老师
2020 01/11 17:17
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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