问题已解决

请问老师,有应收账款时分录是不是:借应收,贷主营收入,贷应交税费-增值税?我是这样做的,结果应收213450的,才收回210000整,接下来分录又该如何做呢?

84784969| 提问时间:2020 01/12 09:13
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宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好。您需要开具3450的红字发票
2020 01/12 09:13
84784969
2020 01/12 09:27
谢谢老师的回答,那请问老师,分录该如何做呢?而且这是12月的,已纳税了已缴费了,那也只是开个红字发票,下次抵扣就行了吗?
宸宸老师
2020 01/12 09:36
您好 借方负数:3450 贷方负数:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
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