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老师 建筑企业预缴增值税分录怎么写 还需要结转吗 如果需要结转 分录怎么写
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借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-预缴增值税
2020 01/12 10:34
84785022
2020 01/12 10:40
不需要用到已交税金这个科目吗
bamboo老师
2020 01/12 10:40
当月缴纳当月增值税才需要用到
84785022
2020 01/12 10:47
那这个怎么写分录
bamboo老师
2020 01/12 10:47
您说的分录给您写好了啊
84785022
2020 01/12 10:52
你这边不是说当月缴纳增值税要用到已交税金这个科目吗 我想问的就是这个已交税金怎么写
bamboo老师
2020 01/12 10:52
借:应交税费-应交增值税-已交税金
贷:银行存款
84785022
2020 01/12 10:54
这个已交税金科目还需要结转吗
bamboo老师
2020 01/12 10:55
平时可以不用处理 年末的时候结平就好了
84785022
2020 01/12 11:01
老师 代账公司之前预缴税款他用的是已交税金这个科目 这个我怎么调
bamboo老师
2020 01/12 11:03
借:应交税费-应交增值税-已交税金 借方红字
借:应交税费-预缴增值税 借方蓝字