问题已解决

老师我公司上期销售发票误开成免税的了,这期红冲掉,在申报增值税减免税明细的时候,免税收入为开票金额负数,免税额系统提示不能填负数,该怎么填报? 系统不能填负数冲销上期

84784968| 提问时间:2020 01/12 15:09
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,这种情况下,需要到税务局进行非正常申报处理。
2020 01/12 15:21
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