问题已解决
老师我公司上期销售发票误开成免税的了,这期红冲掉,在申报增值税减免税明细的时候,免税收入为开票金额负数,免税额系统提示不能填负数,该怎么填报? 系统不能填负数冲销上期
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,这种情况下,需要到税务局进行非正常申报处理。
2020 01/12 15:21
老师我公司上期销售发票误开成免税的了,这期红冲掉,在申报增值税减免税明细的时候,免税收入为开票金额负数,免税额系统提示不能填负数,该怎么填报? 系统不能填负数冲销上期
赶快点击登录
获取专属推荐内容