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小规模纳税人季度纯代开专票80万,没有自开普票。当月有红冲之前月份的负数发票,负数金额很大,当月应退增值税3000元,增值税主表申报税金-3000,由于代开时已经扣了增值税和减半城建税,申报退附加税时,基数填-3000,由于没有交过附加税,只退城建税,在已预缴栏填附加税已预缴-45,和-30,填不上,不能填预交负数,请问该怎么填?

84785026| 提问时间:2020 01/12 23:32
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洛洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,填报增值税申报表已预缴税款是填正数,就是假设你要交100附加税,预交了50填已预缴50,后面有公式算出本月应交税金50。
2020 01/13 08:22
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