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老师,我有两张发票勾选了但我不抵扣的在增值税申报表里填写在哪里呢?

84785045| 提问时间:2020 01/14 09:09
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宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好,您用的是不抵扣勾选对吧? 这个在报表里是不需要体现的。
2020 01/14 09:10
84785045
2020 01/14 09:13
嗯,是的
宸宸老师
2020 01/14 09:14
您好, 是的,不抵扣就是未来一直不抵扣,但是报表里是不体现的
84785045
2020 01/14 09:15
老师我报表里有买金税盘480元,也是留底的,我没销售,然后加上这次认证了几张发票,可是在增值税申报表里没有480元
84785045
2020 01/14 09:15
跟我资产负债表里不一致怎么办
宸宸老师
2020 01/14 09:15
您好,申报的时候有没有申报 “本期实际递减额”?
84785045
2020 01/14 09:20
没有不知道怎么填写了
宸宸老师
2020 01/14 09:36
您好,如果还没有申报,就填写一下 要填写3个表格:明细表,附表四,主表23行(自动生成) 直到23号自动生成就可算是申报完成了
84785045
2020 01/14 21:11
老师 我这样申报是不对的 我申报上去 因为我没有要交的税额 它没法抵扣 所以提示不正确 我上次做过这个分录借:管理费用 480     贷:银行存款/现金 480 我没抵减就做了这个步   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 480 贷:管理费用 480 现在出现问题 我需要冲掉这笔 分录在做一笔吗 这两个分录等于是管理费用没有增加了 然后我这次要个更正的分录是借:管理费用 480     贷:银行存款/现金 480
宸宸老师
2020 01/14 21:18
你好,你每一句话就不对, 如果本期没有要交的税,那么480元也是可以申报形成留底的。 您肯定是哪里申报的不对了的。
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