问题已解决
老师,我的报表出现了营业外收入负数怎么办? 原因是这样的: 我当月未开发票,但是认证了发票,所以销账是0, 进项是30634.50,我做了一次结转增值税,想把应交税金-应交增值税-进项税额有借方数调到了贷方,分录如下: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税30634.50 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 30634.50 借:应交税金-未交增值税30634.50 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税30634.50 借:营业外收入30634.50 贷:应交税金-未交增值税30634.50 我是不是从头就不该做这个凭证?那我的进项税额借方一直挂着吗?需要怎么处理?如何冲平?
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速问速答你好!
你好!
借:营业外收入30634.50
贷:应交税金-未交增值税30634.50
……这笔分录不做就可以了
2020 01/14 15:06
84785011
2020 01/14 15:09
当月未开发票,但是认证了发票,所以销账是0,进项是30634.50,我做了一次结转增值税,想把应交税金-应交增值税-进项税额有借方数调到了贷方,分录如下:
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税30634.50
贷:应交税金-应交增值税-进项税额 30634.50
借:应交税金-未交增值税30634.50
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税30634.50
如果是这样的话,最终借方的进项税额转到了借方的未交增值税,那我借方的未交增值税是表示什么,如果我想把未交增值税清零怎么处理?
蒋飞老师
2020 01/14 15:14
借方的未交增值税是表示留抵税额
84785011
2020 01/14 15:14
我是不是可以入到借方:管理费用-其他 里面?因为以后这个公司也不会发生业务了,不会开发票了~
蒋飞老师
2020 01/14 15:14
为什么要冲减呢?
84785011
2020 01/14 15:15
因为以后不会在用了,不开发票了,所以我考虑把账冲平~可以这样操作吗?还是说必须挂账?
蒋飞老师
2020 01/14 15:16
是什么业务的发票呢,费用吗
84785011
2020 01/14 15:19
销售门窗的公司,不会再开发票了,不接订单了,我想年底结账,所以想冲减一下会计科目~
84785011
2020 01/14 15:19
我能不能转到费用里面去呢?
蒋飞老师
2020 01/14 15:23
借:主营业务成本30634.50
贷:应交税金-应交增值税-进项税额 30634.50
蒋飞老师
2020 01/14 15:23
做上面的分录就可以了
84785011
2020 01/14 15:24
入到成本是吧,明白了~
蒋飞老师
2020 01/14 15:25
是的,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。