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年终奖金这个月发!现在还没有发放!下个月申报可行?12月工资表先计提上去可行?
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速问速答您好
12月工资表先计提上 后面发放申报可以的
2020 01/14 21:08
84784947
2020 01/14 21:10
老师,把13薪和2000元奖金合计在全年一次奖金里面申报不和工资一起申报可以么?感觉这样会节税一些!
bamboo老师
2020 01/14 21:11
可以的 这个自己选择 哪种更节税选择哪种
84784947
2020 01/14 21:13
老师!我们是5号发上个月工资!所以我每次申报的都是5号发工资的金额!可行?
bamboo老师
2020 01/14 21:13
当月发放 当月申报 对吗?
84784947
2020 01/14 21:15
什么意思?难道不对!
bamboo老师
2020 01/14 21:16
一般是当月计提 次月发放 再次月申报
因为申报的所属期是上个月的税款
84784947
2020 01/14 21:19
那我现在怎么搞?因为我9月接手这家公司的时候!好像看前会计这样申报的!然后就这样续下去!现在该怎么办?
84784947
2020 01/14 21:19
这样可会有什么影响的?
bamboo老师
2020 01/14 21:20
前面已经这样了 您也逐月这样申报好了 没什么大的影响
84784947
2020 01/14 21:21
还有老师!员工的提成也是在申报工资的时候一起申报吧?
bamboo老师
2020 01/14 21:22
是的 员工的提成也是在申报工资的时候一起申报
84784947
2020 01/14 21:25
老师个税申报表在汇算清缴的时候是不是要和账面金额一模一样!我都怕数字有些差额!
84784947
2020 01/14 21:30
老师发员工提成的会计分录是不是借:销售费用 贷:应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 无论员工提成还是过节福利费用还是工资当月发放不压工资,也都要走应付职工薪酬科目过渡一下?
bamboo老师
2020 01/14 21:32
个税申报表在汇算清缴的时候 我这边税务允许有稍许差异 有的临时工金额小可以不申报
对的 应该这样账务处理 通过应付职工薪酬科目走账
84784947
2020 01/14 21:33
我好像之前发放提成和福利费都没有这样做!是不是要改?
bamboo老师
2020 01/14 21:36
调整的话就是应付职工薪酬科目借方写下贷方写下 可以改
84784947
2020 01/14 21:38
没明白什么意思!我还没有结账 !我从哪里看数字然后怎么写!老师可能说明白些!小白一个
bamboo老师
2020 01/14 21:40
您计提的销售费用二级科目是啥?
84784947
2020 01/14 21:41
提成吧还是工资 还是直接销售费用我记不得了
bamboo老师
2020 01/14 21:43
看工资跟福利费的发生额
借:应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬