问题已解决

请问,上个月多交的增值税,在这个月抵扣了,在申报表中怎么填呢?是小规模

84785013| 提问时间:2020 01/14 23:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
多交的在主表倒数第二行里面填写。
2020 01/14 23:12
84785013
2020 01/14 23:14
倒数第二行是本期预交税额啊,可是多交的税是上个月交的呢
84785013
2020 01/14 23:16
比如应交100,本期预交了80,还有20元是上个月多交的税,怎么填呢?
venus老师
2020 01/14 23:16
上个月你们没有填写多交的税吗这个月正好可抵
venus老师
2020 01/14 23:16
上个月你们没有填写多交的税吗这个月正好可抵
84785013
2020 01/14 23:18
上个月的主表中本期应补退税额是-20
84785013
2020 01/14 23:23
老师,怎么填呢?
venus老师
2020 01/15 09:52
同学,上个月你直接填写多交的税额,会出现补退数额-20的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~