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老师应付福利费在07年以前就有的贷方余额,如何处理

84784993| 提问时间:2020 01/16 09:59
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
直接后期使用时,直接计入应付福利费处理。不冲销不计提了。现在福利费,是按发票入账。
2020 01/16 09:59
84784993
2020 01/16 10:01
可以造册发给取不需发票吗
84784993
2020 01/16 10:02
可以造册发给职工取不需发票吗
江老师
2020 01/16 10:02
可以,但发现金金福利需要并入工资缴纳个税。
84784993
2020 01/16 10:05
现在经营人员每月回家的路费报销需在应付职工薪酬福利费中过一下吗
江老师
2020 01/16 10:08
是的,这样便于企业所得税汇算清缴时数据的统计,核算也是这样的。
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