问题已解决
客户先说不开发票,所以11月份确认了未开票收入,但是跨年后1月份又要开发票了,这种情况怎么解决?
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速问速答未开票收入填写负数,然后开票那里正常填写
2020 01/16 13:42
84784996
2020 01/16 13:46
凭证作调整吗
吴少琴老师
2020 01/16 15:29
你和开票同步就做一笔红字分录,一笔正常分录
客户先说不开发票,所以11月份确认了未开票收入,但是跨年后1月份又要开发票了,这种情况怎么解决?
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