问题已解决

老师,想问下收到的专项资金,当时审计调整在了:其他应付款,现在这笔钱用完了,怎么进行账务处理呀

84785037| 提问时间:2020 01/16 15:24
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、收款时 借:银行存款 贷:其他应付款——专项资金 二、专项资金使用时 借:其他应付款——专项资金 贷:银行存款(或库存现金) 发票报销付款使用
2020 01/16 16:07
84785037
2020 01/16 17:13
老师可不可以直接冲收益:借:其他应付款——专项资金 贷:其他收益
江老师
2020 01/16 17:17
你想这样做,也可以,就是以前的报销做费用。 一、收款时 借:银行存款 贷:其他应付款——专项资金 二、专项资金使用时 借:费用类科目(或资产科目) 贷:银行存款(或库存现金) 三、专项资金转其他收益 借:其他应付款——专项资金 贷:营业外收入
84785037
2020 01/16 17:51
现在不是放到了其他收益这个科目去了吗,做这笔分录的前提 是这个项目已经研发完成了吗?借:其他应付款——专项资金 贷:其他收益
江老师
2020 01/16 17:56
按理论上讲,是计入其他收益。实际工作中计入营业外收入,不然无法申报
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