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公司年会的奖品和物资的分录怎么做

84784955| 提问时间:2020 01/17 11:08
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
2020 01/17 11:08
84784955
2020 01/17 11:27
现在发票报销,就直接借管理费用 福利费,贷 银行存款
邹老师
2020 01/17 11:28
你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录
84784955
2020 01/17 12:33
为什么啊,能讲下原因吗
邹老师
2020 01/17 12:38
你好,这个就是关于福利费账务处理的特点 通过应付职工薪酬核算的明细科目需要先计提,然后再做支付处理的
84784955
2020 01/17 14:35
新的会计准则不是说不需要计提福利费了吗
邹老师
2020 01/17 14:37
你好,能提供一下新准则不需要计提福利费条文描述 的图片?
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