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增值税票面的税额和申报表自动生成的税额有差异怎么处理?谢谢

84784973| 提问时间:2020 01/18 21:39
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
在电子税务局是可以修改的。如果是没有修改税额,造成的申报差异,需要调账处理 根据税务申报调增(或调减)销项税额 借:管理费用——其他 正数或负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 正数或负数
2020 01/18 21:41
84784973
2020 01/18 21:43
上个月已经申报了,这个月再调账可以吗,有影响吗
江老师
2020 01/18 21:44
这个没有影响,直接这个月调平。最后应交税费——应交增值税科目余额与实际申报数据相符。
84784973
2020 01/18 21:51
那对汇算清缴有影响吗
江老师
2020 01/18 21:52
这个对汇算清缴没有影响。
84784973
2020 01/18 21:52
因为上个月是12月份,19年的最后一个月
江老师
2020 01/18 21:53
因为这个金额太小了,只几分钱
84784973
2020 01/18 21:55
发票税额比申报税额多 借:管理费用——其他 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 发票税额比申报税额少,则做相反分录,对吗?
84784973
2020 01/18 21:57
然后摘要写啥呢
江老师
2020 01/19 09:13
一、发票税额比申报税额多,根据税务申报调减销项税额0.01元。 借:管理费用——其他 -0.01 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) -0.01 二、发票税额比申报税额少0.03,根据税务申报调减销项税额0.03元。 借:管理费用——其他 0.03 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 0.03
84784973
2020 01/19 09:17
摘要可以写啥呢
江老师
2020 01/19 09:18
上面就是摘要了。摘要已经配对的写在上面了。
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