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一般纳税人公司开了500000的13%增值税专用发票,我应该用多少进项可以抵扣开票金额,应该怎么算可以抵扣的发票额

84784997| 提问时间:2020 01/22 23:29
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宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这个500000如果是不含税金额的话那么增值税就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的进项税额就可以抵扣了, 应缴纳增值税=销项税额-进项税额,进项等于销项就不用缴纳增值税了。
2020 01/22 23:36
84784997
2020 01/22 23:41
如果是含税价是不是要脱税计算:500000÷1.13×13%=57522我只要提供给他57522金额的票就可以了吗?我也不用在给他税金了是吗?
宇飞老师
2020 01/22 23:55
是啊,如果是含税价销项税额就是57522,那你开票就是开500000就好了,会显示税额57522,不用给税金啊,这个东西是你要交给税务局的。
84784997
2020 01/22 23:57
好的,这下彻底明白了,谢谢老师啦
宇飞老师
2020 01/22 23:57
不客气,满意请五星好评哦,谢谢。
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