问题已解决
2019年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月的销项税额为( )万元。该文化馆当月的销项税额=150÷(1+9%)×9%=12.39(万元)为什么办公用品在这里不可以抵扣



你好!
办公用品一批,发票开票不规范,可以用“一批”
2020 01/31 18:32

蒋飞老师 

2020 01/31 18:32
需要开明细,才可以抵扣进项税额的