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现在《备用金》这个一级会计科目吗?

84785022| 提问时间:2020 01/31 21:03
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安与逸老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
你好,备用金可以设为一级科目,也可以作为其他应收款的二级科目。
2020 01/31 21:04
84785022
2020 01/31 21:28
计提增值税的分录怎么写?
84785022
2020 01/31 21:29
关于增值税的分录有哪些?
安与逸老师
2020 01/31 21:31
增值税无需计提。 发生销售收入的时候。借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费~应交增值税销项税额 购入商品或原材料等有进项税额的时候,借:原材料/库存商品 应交税费~应交增值税进项税额贷:银行存款。
84785022
2020 01/31 21:32
缴纳增值税时分录怎么写?
安与逸老师
2020 01/31 21:35
月末结转增值税的会计分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
84785022
2020 01/31 21:39
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 这两个分录我理解不了,怎么理解呢?
安与逸老师
2020 01/31 21:45
就是月末需要将进项税额销项税额结转至未交增值税核算。进销差额为应缴纳的增值税。
安与逸老师
2020 01/31 21:46
缴纳增值税为 借应交税费未交增值税,贷银行存款。
84785022
2020 01/31 21:49
前面的都不要,直接用一个可以不? 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
84785022
2020 01/31 21:51
为什么非要写那么多?绕来绕去?
84785022
2020 01/31 21:58
如果月底进项大于销项税额,分录又怎么写?
安与逸老师
2020 01/31 22:02
如果是一般纳税人,销项和进项的分录都要写,不可以直接用未交增值税,如果进项大于销项,未交增值税在借方无需缴纳,未交增值税这样放着就行。
安与逸老师
2020 01/31 22:05
小规模纳税人增值税的核算,仅设置“应交税金—应交增值税”会计科目。 小规模纳税人增值税的账务处理 销售货物,提供劳务时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税 下月缴纳增值税: 借:应交税金—应交增值税 贷:银行存款
84785022
2020 01/31 22:08
如果进项大于销项的分录怎么写?
安与逸老师
2020 01/31 22:12
进项大于销项分录还是这样去结转,只不过到最终未交增值税是在借方,不用再做缴纳分录了。 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
84785022
2020 01/31 22:17
转来转去,理解不了,能不能换个方式
84785022
2020 01/31 22:19
安与逸老师
2020 01/31 22:24
一般纳税人的就是要把进项和销项都要转到未交增值税,通过未交增值税去缴纳。
84785022
2020 01/31 23:22
小规模是应交税金—应交增值税吗?不是应交税费—应交增值税?
安与逸老师
2020 01/31 23:22
不好意思,打错了,是税费
84785022
2020 02/01 12:26
老师,你讲的不好理
84785022
2020 02/01 12:37
老师,你讲的不好理解?
安与逸老师
2020 02/01 12:37
同学你好,没实际操作理解起来可能有点难度,您可以找一下题目去做做试试。
84785022
2020 02/01 12:39
你上面讲的意思是当进项大于销项时,只做 借:应交税费—未交增值税 就行了?贷方不用写?
安与逸老师
2020 02/01 12:45
结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
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