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老师,进项税,销项税月末结转,期末余额是零对吗?

84784956| 提问时间:2020 02/01 10:44
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
可以在月末结转,也可以在年末一次性结转处理。如果是月末结转后,就是期末余额是0,最后余额结转计入了“应交税费——未交增值税”科目
2020 02/01 10:45
84784956
2020 02/01 10:48
分录怎么做
江老师
2020 02/01 10:51
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
84784956
2020 02/01 10:52
老师,月末结转进项,销项时怎么做分录
江老师
2020 02/01 10:53
就是这样的分录。就是需要交增值税的结转分录
84784956
2020 02/01 10:57
老师月末或者年末进项,销项余额为零时怎么做分录
江老师
2020 02/01 10:59
一、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
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