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本月有红发票,在报税的时候哪里填写负数发票?还是直接在销售金额上面直接减红冲金额即可?

84784978| 提问时间:2020 02/02 19:06
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
填写增值税申报表附表一,在适用税率的同一行,如13%税率这一行,如果是开具专用发票的负数,直接减少当月的专用发票的金额,填写在第一列、第二列的数据中,如果是开具的普通发票负数,直接减少当月的普通发票的金额,填写在第三列、第四列的数据中
2020 02/02 19:08
84784978
2020 02/02 19:50
那就是红冲金额,就是负数金额不用填写是吗?直接减就好了
江老师
2020 02/02 20:16
红冲金额减了,直接减少了当月的开票的收入数据
84784978
2020 02/03 13:31
我的意思是,不用在哪里填写红冲金额,直接减少填写上去就好了是吗
江老师
2020 02/03 17:29
直接减少需要填写的销售数据
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