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老师您好,我们今年发放2019年的年终奖,应该怎么做账呢?去年没有做计提

84785022| 提问时间:2020 02/05 13:18
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
原则是需要做借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,我建议是反结账进去修改,之后去修改之前财务报表,更正之前所得税申报表
2020 02/05 13:18
84785022
2020 02/05 13:20
可以在今年直接计提发放算今年的吗
maize老师
2020 02/05 13:21
那都只能说是2020年了,不能写2019年了
84785022
2020 02/05 13:23
发放表上写的2019年年终的话就只能算是2019吧?
maize老师
2020 02/05 13:27
是的,我的看法你要是写2019年,最好是反结账做进去比较好
84785022
2020 02/05 13:29
那如果是今年发前年的呢?
maize老师
2020 02/05 13:31
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,想税前扣除,那需要找税局修改之前汇算清缴表,不过有风险,这个一般要去调之前,税局会查账,
84785022
2020 02/05 13:34
如果前年不算这些费用还是不需要纳税调整是不是就关系不大?
84785022
2020 02/05 13:35
还想问一下,企业借其他企业的长期借款,3年到期,到期一次还本付息,每个月可以计提费用吗?
maize老师
2020 02/05 13:40
这个跨年了,要是你现在想入账,要不就做现在奖金,要是做前年的需要去调之前申报表,不调原则是需要做以前年度损益调整不能影响本年的利润,每个月可以计提费用吗? 可以,权责发生制
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