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老师,如果并没有计提工资,发放时直接写 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 这个分录是对的吗

84784998| 提问时间:2020 02/07 21:49
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宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
是的,发放工资的分录是这个,但是一般要先计提呀,管理的工资计入管理费用,销售的工资计入销售费用。
2020 02/07 21:51
84784998
2020 02/07 21:57
在做练习时 看见这个分录,感觉也不太对。这样不计提的话,月末时应付职工薪酬就成负数了 所以就又问问老师
宇飞老师
2020 02/07 21:59
对啊,所以都要先计提,那样子应付职工薪酬有了贷方数,付工资时候借方冲掉,这样才是对的。
84784998
2020 02/07 22:01
那如果没计提工资的话,是不是应该写 借:管理费用——工资 贷:库存现金 而不应该写成借:应付职工薪酬。老师,我这样理解对吗
宇飞老师
2020 02/07 22:07
计提时候借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候借应付职工薪酬-工资 贷:库存现金或银行存款
宇飞老师
2020 02/07 22:08
对,没计提直接借:管理费用——工资 贷:库存现金
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