问题已解决
你好我想咨询一下就是我们的厂房现在是在建工程,已经投入使用,但是现在发票没到,怎么转固定资产
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如果说已经投入使用,你现在按你实际投入的成本结转到固定资产后面,收到发票如果说有差额在进行调整。
2020 02/14 10:07
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2020 02/14 10:08
怎么做会计分录呢
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2020 02/14 10:10
如果按实际成本转入固定资产,那不就得减少预付账款吗
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/14 10:12
借,固定资产
贷,在建工程
哪里来的预付款呀?你是直接从在建工程转到固定资产,你的预付款也是在建工程去抵消。
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2020 02/14 10:13
现在不是在建工程金额不对吗
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2020 02/14 10:13
有一部分预付账款没有发票
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/14 10:23
现在这边预付账款全部转到你的在建工程。在建工程转固定资产发票来了,如果说金额有差异,再做调整。