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公司是商品流通企业,10月份付了货款,商品已经入库再售出,11月份才拿到购买商品的发票,这个分别要怎么写分录?

84785021| 提问时间:2020 02/14 15:46
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 10月你做暂估入库 借库存商品-暂估贷银行存款 销售后做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 11月收到发票先红冲暂估分录 借银行存款贷库存商品-暂估 在根据发票如果你是一般纳税人收到专票的娿做借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
2020 02/14 15:47
84785021
2020 02/14 15:52
我们是小规模,11月份做红冲的分录是不是借:银行存款 贷:库存商品-暂估 ?然后再做一笔正确分录,是借:库存商品 贷:银行存款吗?
meizi老师
2020 02/14 15:54
你好 嗯 是的 小规模的话 就是这样来做的 然后你收到发票检查下你的成本 是否与你当时销售的成本一致 是否有差异 。
84785021
2020 02/14 15:54
好的,谢谢老师
meizi老师
2020 02/14 15:55
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
84785021
2020 02/14 16:10
销售后结转成本呢?是要在11月份购买商品的发票到了才结转商品吗?还是在10月份就要结转?要怎么写分录?
meizi老师
2020 02/14 16:12
你好 你不是在10月已经销售了吗 那么你做了收入 当月也得对应结转成本的。 借主营业务成本 贷库存商品 11月收到发票 如果没有差额 就不管他 不会在结转成本的。 因为你10月结转了
84785021
2020 02/14 16:12
好的,谢谢哈
meizi老师
2020 02/14 16:14
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
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