问题已解决

请问对方把车放在我们公司,我们帮他代卖了然后把款打给对方了,这整个分录怎么做啊?

84785012| 提问时间:2020 02/15 17:19
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速问速答
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
请问你们公司的主营业务 是什么
2020 02/15 17:20
84785012
2020 02/15 17:23
买卖二手车
venus老师
2020 02/15 17:27
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 你好,代收代付就是这样做分录的
venus老师
2020 02/15 17:27
如果有差价 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 其他业务收入 应交税费
84785012
2020 02/15 17:36
对方的车在我们这帮他代卖了
venus老师
2020 02/15 17:37
所以用其他应付款呀
84785012
2020 02/15 17:37
他的车在我们这不做库存吗?
venus老师
2020 02/15 17:43
你也可以做个入库出库,但我觉得代收代付比较方便
84785012
2020 02/15 17:56
那有差价是什么意思?你上为什么要做贷:其他业务收入呢
venus老师
2020 02/15 17:58
就是你们帮助卖不赚差价吗,这个是你们的收入呀
84785012
2020 02/15 18:02
那有收入时就做借:银行存款 贷:其他业务收入?
84785012
2020 02/15 18:22
老师是不是这样
venus老师
2020 02/15 18:24
是的呀,同学你的分录是正确的
84785012
2020 02/15 18:34
我们是做二手的,之前我们和另外一个部门合购一部车,每个部门出20000,然后卖了,赚了10000,那整个分录就是:收购时 借:库存商品40000 贷:银行存款20000 其他应付款20000 销售时 借:银行存款50000 贷:主营业务收入50000 结转时 借:主营业务成本40000 贷:库存商品40000 还款时 借:其他应付款20000 贷:银行存款20000 销售后马上分配利润时 借:本年利润5000 贷:本年利润5000 对吗老师?
84785012
2020 02/15 19:08
venus老师
2020 02/16 11:18
你们没有开收入下面要加应交税费应交增值税哈
84785012
2020 02/16 13:35
内账,如果分配利润时,把要分给对方的利润5000做成借:销售费用5000 贷:银行存款5000 这样做行吗?
venus老师
2020 02/16 13:54
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