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老师晚上好,计提工资这块我有点不明白,比如说我计提工资1万元,发放的时候因为发放的是扣完税和社保的金额,比如实际发放9500元,那我的分录做:借:管理费用10000元,贷:应付职工薪酬-工资10000元,实际发放的时候做分录是:借应付职工薪酬-工资10000元,贷:银行存款9500元(因为银行发的是实际扣完税和社保的金额,所以这个分录就做不平了呀?)

84784993| 提问时间:2020 02/15 19:09
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 发放时 借 应付职工薪酬 10000 贷 银行存款 9500 其他应收款 500
2020 02/15 19:21
84784993
2020 02/15 20:08
老师,其他应收款属于资本类账户,资本类账户不是借加贷减么…,那其他应收款增加500元不是要记在借方吗?可是这个分录又记在了贷方?
陈诗晗老师
2020 02/15 20:14
你这是减少啊,你收回了之前你帮他垫付的社保。
84784993
2020 02/15 20:37
可是我前期的分录里面也没有一个:借:其他应收款500呀?...不好意思老师,我实在想不明白....
陈诗晗老师
2020 02/15 20:47
你之前交了社保的时候,你帮员工交的这一部分,你应该借其他应收款的。
84784993
2020 02/15 21:02
哦,我明白了,交社保的时候分录是:借:管理费用-社保(公司);其他应收款-社保(个人),贷银行存款,然后发方时在做:借 应付职工薪酬 10000 贷 银行存款 9500 其他应收款 500,对吗老师?
陈诗晗老师
2020 02/15 21:07
对了对了,就是这个意思。
84784993
2020 02/15 21:17
谢谢老师的耐心解说啦感谢
陈诗晗老师
2020 02/15 21:18
不客气,祝你工作愉快。
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