问题已解决
你好,成本暂估入账,跨年了收到一部分发票,而且成本已经结转,请问怎么做账务处理
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把前前暂估的分录 先红冲 ,包括成本的分录 再按发票金额做账
2020 02/16 11:36
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2020 02/16 11:39
成本也都充了是吗?利润分配不用调整吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 11:40
你好 最后要把以前年度损益 调整结转到利润分配科目的
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 11:40
简单的做法,要是金额没有出入你可以直接把发票贴到原来凭证后面也可以
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2020 02/16 11:41
收到一部分发票,以后还会收到发票呢?还需要怎么做?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 11:46
那就冲收到发票部分的金额 剩下的金额部分不用动
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2020 02/16 11:47
好的,谢谢老师
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 11:48
不客气的,祝工作学习愉快!