问题已解决
假如因为某些原因,我公司多付款红供货商,也收了多余的销售货款,下个月该退的退,该收的收,请问,这个月的分录和下个月的分录
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速问速答你好,
多付的款项计入应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
下月收回时做相反分录
多收的销货款计入应收账款
借·:银行存款
贷:应收账款
下月退回时做相反分录
2020 02/16 21:37
84784980
2020 02/16 21:54
相反的分录和红冲哪个更好,影响有什么不同
立红老师
2020 02/16 21:57
你好,实务中我们更多是用红冲,考试时由于不能做负数 ,所以做相反分录
84784980
2020 02/16 22:05
我现在是实务操作中,如果是红冲的话,中间发生额银行存款会显示负数,老师觉得这种情况用哪种更好些
立红老师
2020 02/16 22:07
你好,是这样的,
比如我们多收款项
收取时,
借:银行存款
贷:应收账款
退回时
贷:银行存款 正数
贷:应收账款 负数
是这样的。