问题已解决

进项12月认证了,,,结果发现错了。,1月份对方红冲并开具正数发票,问下认证时候,,负数发票也要认证吗????不认证的话,,,正常申报其他正数发票,,是不是自动减?。。不用管??。。

84785030| 提问时间:2020 02/17 17:03
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
根据增值税专用的管理规定,增值税负数发票必须是有主管税务机关开局的红字发票通知单,才能开局增值税负数发票,所以,负数发票是不需要认证的。
2020 02/17 17:04
84785030
2020 02/17 17:05
那我几个正数发票。。。。是正常认证的吧??认证完自动带出来?
venus老师
2020 02/17 17:05
那我几个正数发票。。。。是正常认证的吧??认证完自动带出来?对的同学
84785030
2020 02/17 17:08
自动抵消对么?认证清单上是不是看不出来?
venus老师
2020 02/17 17:17
1.如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票. 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可. 您需要掌握这两点知识:(1)红字发票是不需要认证的;(2)收到了红字发票的处理方法.
84785030
2020 02/17 17:18
12月认证过。。。又红冲
venus老师
2020 02/17 17:44
你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可.
84785030
2020 02/17 17:44
老师,我是不是在进项转出这里,,,填写一下红冲得金额
venus老师
2020 02/17 17:53
进项转出就是你票据上的金额你是说申报表是吧,是的
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