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您好,请问假设以前年度有税务亏损(100万)确认了25万递延所得税资产,今年弥补以前年度亏损,分录这样做对吗: 借:所得税费用-递延所得税 25 应交税费-应交所得税 25 贷:递延所得税资产 25 所得税费用-当期所得税 25
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速问速答你好,同学。是的,分录处理 是对的
2020 02/17 18:21
您好,请问假设以前年度有税务亏损(100万)确认了25万递延所得税资产,今年弥补以前年度亏损,分录这样做对吗: 借:所得税费用-递延所得税 25 应交税费-应交所得税 25 贷:递延所得税资产 25 所得税费用-当期所得税 25
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