问题已解决

老师,每月或者年底需要把进项税额和销项税额的余额结平吗?

84784990| 提问时间:2020 02/19 14:27
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个最好是按月结转为0 这个
2020 02/19 14:29
84784990
2020 02/19 14:29
怎样做分录,老师
maize老师
2020 02/19 14:30
按下面这个图片这个结转
84784990
2020 02/19 14:34
那减免税,进项税额转出这些要结平不?
maize老师
2020 02/19 14:34
进项税额转出,上面有,减免税额这个做借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
84784990
2020 02/19 14:34
进项税额和销项税额那二个分录我可以综合成一个分录不?
maize老师
2020 02/19 14:35
可以的,你这个可以做一个下面
84784990
2020 02/19 14:37
好的,谢谢老师
maize老师
2020 02/19 14:41
好的,我先回复别的学员,你有疑问再追问哈
84784990
2020 02/19 14:49
不能追问了
maize老师
2020 02/19 14:50
可以,你做之后看那个月末余额还有没,没有就是对的
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