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老师,增值税附表一 上期申报未开发票收入50万,对应的增值税已缴纳,本期开出发票30万,改怎么申报填写?

84785015| 提问时间:2020 02/20 14:16
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
未开票收入负数红冲了就可以了
2020 02/20 14:18
84785015
2020 02/20 14:19
未开票收入价税合计本期填写负数30万申报?
朴老师
2020 02/20 14:19
就是未开票收入那里是负数三十万
84785015
2020 02/20 14:20
好的,谢谢老师
朴老师
2020 02/20 14:29
满意请给五星好评,谢谢
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