问题已解决
我公司是建安行业的,开了一笔150万的发票,这个会计分录要怎么做呢?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税 还是 借:主营业务成本 合同毛利 贷:主营业务收入
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速问速答你们使用工程结算这个科目了没呢
2020 02/21 10:34
84784965
2020 02/21 10:38
用工程施工科目
马老师
2020 02/21 10:45
我说的是工程结算的科目你们用着吗
84784965
2020 02/21 10:46
用的,
马老师
2020 02/21 10:54
那你开票就应该是借预收账款/应收账款等 贷工程结算 贷应交税费增值税-销项税
84784965
2020 02/21 10:56
需要分项目做吗?月末结转分录是什么?
84784965
2020 02/21 10:58
我目前还是小规模,应交税费要做销项吗?还是直接写应交增值税就可以了
马老师
2020 02/21 10:59
需要分开的啊 不然那咋知道那个项目转了多少钱
月底结转 借工程结算-成本 贷工程施工
84784965
2020 02/21 11:02
好的,谢谢老师
马老师
2020 02/21 11:05
不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢