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税控盘维护费抵扣时分录:借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入 这样有错吗

84784996| 提问时间:2020 02/21 10:29
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020 02/21 10:31
84784996
2020 02/21 10:47
应交税费应交增值税 (减免税款) 转入应交税费-未交增值税是月底处理还是年末呀
玲老师
2020 02/21 11:02
年底 做平这个科目就可以的
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