问题已解决
请问,在月末做结转处理时,有年终奖金跟补偿金的,都需要结转到营业成本-工资里面吗?
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速问速答你好,月末做结转时直接结转到本年利润中就可以了。
2020 02/21 16:52
84784950
2020 02/21 16:54
不用手工计算,可以自动生成吗?
安与逸老师
2020 02/21 16:54
软件可以自动生成的。
84784950
2020 02/21 17:12
老师,应付职工薪酬中预提年终奖为借方余额,是我在做预提的时候提少了吗?所以在发放完年终奖以后才会显示在借方?我需要怎么进行调整呢?
安与逸老师
2020 02/21 17:44
是的,应付职工薪酬余额在借方是因为计提少了,那调整分录就是把少计提的金额补计提就可以了。