问题已解决

以前有一张发票,发票拿到了,但抵扣系统一直没见到这张发票,当时做的借:进项税额待抵扣,我接手后发现这个票税号开错了,我就把待抵扣转出来做费用了,这个金额实际上等于是没有抵扣的吧,我不用在增值税报表里申报吧

84784948| 提问时间:2020 02/21 17:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,不需要申报的。
2020 02/21 17:24
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