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两家公司内帐合并,另外一家没做库存商品,但盘点出来是有的。怎么处理?
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速问速答计入并入后的公司账簿
2020 02/22 16:42
84785021
2020 02/22 16:42
没看懂
钟存老师
2020 02/22 16:43
不是那张合并了吗?合并了以后计入合并的公司的库存商品就行。
84785021
2020 02/22 16:47
怎样写分录?
84785021
2020 02/22 16:48
两家公司已经结账
钟存老师
2020 02/22 16:48
借:库存商品
贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
贷:管理费用
84785021
2020 02/22 16:55
没有待处理财产损溢,还可以用哪些科目啊?
钟存老师
2020 02/22 16:57
这个是专用科目。不能新增一个吗?
84785021
2020 02/22 17:24
老师,还有预付固定资产定金也是没做帐,后面怎么调整科目?
84785021
2020 02/22 17:32
固定资产付了部分订金,已经收到货。怎样写分录
钟存老师
2020 02/22 17:41
定金支付的时候,进入。计入预付账款。目前的新科目就合同资产。你实际收到货物的时候,应该把合同资产从借方转出,然后实际货物的差额计入应付账款。