问题已解决

老师,昨天问得问题,,我按你的方法暂估了,被领用也结转成本了。下个月去过冲了按发票再入账,不是重复了??

84784986| 提问时间:2020 02/22 20:22
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 下个月取得发票把之前暂估的红冲,然后根据发票做购进分录,这样是不重复的
2020 02/22 20:23
84784986
2020 02/22 20:38
谢谢老师,这个暂估月底应该怎么提呢??
邹老师
2020 02/22 20:39
你好,暂估月底应该怎么提(这个是什么意思?) 是如何做暂估分录,暂估分录金额是多少的意思?
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