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材料采购入库流程是什么
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采购部在签订采购合同后,在正式采购前将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核,并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。
材料送达单位后,送检合格后采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
仓库验收入库后在入库单上签字,将财务联和采购联交采购员和财务。
发票到达后,采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后,编制记账凭证。
2020 02/23 15:53